市审计局出具《深圳市2025年度国有资本经营预算执行情况审计报告》(深审企报〔2026〕8号,以下简称《审计报告》),反映了市属国资国企2025年新增市级单位下办企业国资预算收入执行、市本级国资预算支出执行、市国资委直管企业经营管理、市国资委直管企业财务管理等方面问题。市国资委对审计发现问题高度重视,认真组织、扎实推进整改工作。现将有关情况公示如下。
一、针对2025年新增市级单位下办企业国资预算收入执行方面的4项问题,已完成整改。市国资委经商市财政局,由市财政局向各主管部门制发《关于落实2025年度国有资本经营预算执行情况审计整改工作的通知》,督促各主管部门切实履行监管职责。相关主管部门整改材料交由市财政局收集汇总。
二、针对2025年市本级国资预算支出执行方面的1项问题,已取得阶段性成效。督导相关直管企业结合项目实际和资金需求,按规定加快调整资金用途,明确选定调剂项目、履行变更程序、完成资金支出等阶段节点,对注资资金使用和绩效目标执行情况实施动态跟踪,切实提升资金使用效益。
三、针对市国资委直管企业经营管理方面的4项问题,已完成整改2项、取得阶段性成效2项。票据贴现融资问题已完成整改,督促相关直管企业完善票据业务内控管理制度,组织开展全面风险排查和专题培训;持续亏损企业治理、参股企业退出问题已取得阶段性成效,实行“一企一策”分类处置,持续推进落实。
四、针对市国资委直管企业财务管理方面的1项问题,已完成整改。督促直管企业建立健全资产减值准备计提制度,合理审慎计提各类减值准备,如实反映财务状况和经营成果;在直管企业相应工作考核中,将减值损失预算编制不规范问题作为约束性扣分事项,强化预算刚性约束。
市国资委
2026年10月8日